交投咨詢業務版塊組織開展財務內部審計工作

 為進一步規范公司財務收支行為,規避經營風險,強化財務管理,近日,交投咨詢業務版塊對版塊內各公司2021年財務收支及預算執行情況開展內部審計。

 此次內審工作由公司財務部牽頭組織實施,著重審計2021年收支情況、工資福利發放情況、“三公”經費支出情況以及會計科目運用的準確性,原始憑證齊全、真實有效性,會計基礎工作規范性等。

 通過此次內審,各公司經濟業務真實性、原始憑證規范性、收入成本確認的合理性、財務數據準確性及財務處理規范性都得到了大幅提升。

 在內審過程中,對發現的共性問題和財務管理中的薄弱環節,將從健全完善各項規章制度、加強對財務工作人員的業務培訓等方面入手,逐步建立監督長效機制,確保資金和人員的雙重“安全”。

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創建時間:2022-04-01 12:53
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